Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 32.558,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/11/2022 ( Total -R$ 3.164,50 )
   0002619/2022 Anulacao020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.664,50
   0001462/2022 Anulacao020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS-R$ 1.500,00
       Total -R$ 3.164,50
Total -R$ 3.164,50
 Data: 31/08/2022 ( Total R$ 3.000,00 )
   0004178/2022 Original020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 18/08/2022 ( Total R$ 3.000,00 )
   0004071/2022 Original020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 18/05/2022 ( Total R$ 1.664,50 )
   0002619/2022 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.664,50
       Total R$ 1.664,50
Total R$ 1.664,50
 Data: 07/03/2022 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001462/2022 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 3.000,00 )
   0001371/2022 Original020802 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 23/02/2022 ( Total R$ 6.000,00 )
   0001105/2022 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 30/12/2021 ( Total -R$ 3.515,00 )
   0003452/2021 Anulacao020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTE-R$ 3.515,00
       Total -R$ 3.515,00
Total -R$ 3.515,00
 Data: 30/09/2021 ( Total R$ 3.000,00 )
   0004852/2021 Original020802 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 32.558,00 )
 Data: 16/09/2022 ( Total R$ 6.000,00 )
   0004071/2022 0007918/2022 Original020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 3.000,00
   0004178/2022 0007917/2022 Original020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 3.000,00
        Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 03/06/2022 ( Total R$ 9.000,00 )
   0001371/2022 0004607/2022 Original020802 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 3.000,00
   0001105/2022 0004606/2022 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.000,00
        Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 28/12/2021 ( Total R$ 9.000,00 )
   0004852/2021 0010289/2021 Original020802 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 3.000,00
   0004842/2021 0010288/2021 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.000,00
        Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 30/11/2021 ( Total R$ 8.558,00 )
   0004058/2021 0009142/2021 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.279,00
   0004058/2021 0009142/2021 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.279,00
        Total R$ 8.558,00
Total R$ 8.558,00
        Total R$ 32.558,00
Total R$ 32.558,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 50.846,00 )
 Data: 07/03/2023 ( Total R$ 6.000,00 )
   0007918/2022 0001854/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 3.000,00
   0007917/2022 0001853/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020802 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 3.000,00
         Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 19/08/2022 ( Total R$ 9.000,00 )
   0004606/2022 0007799/2022 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.000,00
   0004607/2022 0007798/2022 OriginalOrcamentario020802 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 3.000,00
         Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 08/04/2022 ( Total R$ 9.000,00 )
   0010289/2021 0002807/2022 OriginalRestos a Pagar Processados020802 - TRANSPORTES2.088 - MANUT. ATIVIDADES TRANSPORTE HIDROVIARIOR$ 3.000,00
   0010288/2021 0002806/2022 OriginalRestos a Pagar Processados020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.000,00
         Total R$ 9.000,00
Total R$ 9.000,00
 Data: 21/12/2021 ( Total R$ 8.558,00 )
   0009142/2021 6705319/2021 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.279,00
   0009142/2021 6705319/2021 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.045 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.279,00
         Total R$ 8.558,00
Total R$ 8.558,00
 Data: 02/02/2021 ( Total R$ 18.288,00 )
   0004722/2020 0891004/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020802 - 0208022.087 - 2.087R$ 5.220,00
   0004785/2020 0891003/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020801 - 0208012.085 - 2.085R$ 3.723,00
   0004786/2020 0891002/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020802 - 0208022.088 - 2.088R$ 5.220,00
   0004784/2020 0891001/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020901 - 0209012.236 - 2.236R$ 4.125,00
         Total R$ 18.288,00
Total R$ 18.288,00
         Total R$ 50.846,00
Total R$ 50.846,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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