Atualizado em: 19/03/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
18/03/20250000178/20240000236/20250002076/2025VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FATURA 105530, PARA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO05.475.103/0001-21R$ 2.214,7530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000140/20240001291/20250002075/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, EPIS, MADEIRAS E FERRAMENTAS, PARA MATA BURROS E PONTES. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E TRANSPORTES.REAL MADEIREIRA13.055.431/0001-05R$ 1.311,8230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000140/20240001292/20250002074/2025VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EPIS, PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA BALSA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E TRANSPORTES.REAL MADEIREIRA13.055.431/0001-05R$ 388,2430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000140/20240001017/20250002073/2025VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE MADEIRAS, PARA MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E TRANSPORTES.TRANSMAPE TRANSPORTES EIRELI24.566.810/0001-78R$ 5.490,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000007/20250001274/20250002072/2025Valor que se empenha para pagamento de 274 litros de S10 para TFD no dia 28/02/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0023-76R$ 953,4330000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000007/20250001274/20250002071/2025Valor que se empenha para pagamento de 274 litros de S10 para TFD no dia 28/02/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0023-76R$ 895,4430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000007/20250001270/20250002070/2025Valor que se empenha para pagamento de 34 litros de Gasolina Comum para PSFs no dia 28/02/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 217,1530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000007/20250001273/20250002069/2025Valor que se empenha para pagamento de combustiveis, utilizado pelo TFD, referente ao dia 28/02/2025, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 843,3530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000007/20250001273/20250002068/2025Valor que se empenha para pagamento de combustiveis, utilizado pelo TFD, referente ao dia 28/02/2025, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 327,5030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
17/03/20250000007/20250001275/20250002067/2025Valor que se empenha para pagamento de combustiveis, utilizado pela vigilancia, referente ao dia 28/02/2025, em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 300,7430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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