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Detalhes
| 19/11/2025 | 0000007/2025 | 0001273/2025 | 0012006/2025 | Liquidacao relativa ao fornecimento de 1717 litros de gasolina comum para TFD, pelo periodo de 21/10/2025 a 31/10/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | POSTO SUPER TIGRE LTDA | 02.024.746/0022-95 | R$ 11.240,73 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0000007/2025 | 0001273/2025 | 0012005/2025 | Liquidacao relativa ao fornecimento de 1354 litros de gasolina comum para TFD Terceiros, pelo periodo de 01/10/2025 a 20/10/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | POSTO SUPER TIGRE LTDA | 02.024.746/0022-95 | R$ 8.867,70 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0000007/2025 | 0001273/2025 | 0012004/2025 | Liquidacao relativa ao fornecimento de 4118 litros de gasolina comum para TFD, pelo periodo de 01/10/2025 a 20/10/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de Saude | POSTO SUPER TIGRE LTDA | 02.024.746/0022-95 | R$ 26.971,26 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004441/2025 | 0004441/2025 | 0012003/2025 | LIQUIDACAO RELATIVA AOS GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DONIZET EVANDRO CARDOSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARA PROTOCOLAR PRESENCIALMENTE A ENTREGA DO ENVELOPE DO EDITAL PARA O KIT DA DEFESA CIVIL - CONVENIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABNIETE, REFERENTE A OP 10114 | DONIZET EVANDRO CARDOSO | ***.322.426-** | R$ 93,81 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0004441/2025 | 0004441/2025 | 0012002/2025 | LIQUIDACAO RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM DO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DONIZET EVANDRO CARDOSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/11/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDESE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA QUADRA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO CONTADOR JAIME DIVINO TEIXEIRA, A SER VICO DA SECREATARIA DE GABINETE, REFERENTE A OP 10788. | DONIZET EVANDRO CARDOSO | ***.322.426-** | R$ 640,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 17090000000 - Transferencia da Uniao referente a Compensacao Financeira de Recursos Hidricos |
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Detalhes
| 19/11/2025 | | 0000094/2025 | 0012001/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 18/11/2025 NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268. | GILSON SOARES LARA | ***.114.056-** | R$ 135,19 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | | 0000094/2025 | 0011999/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 17/11/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268. | GILSON SOARES LARA | ***.114.056-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | | 0000094/2025 | 0011998/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 15/11/2025 NA CIDADE DE PASSOS/ SAO SEBASTIAO DO PARAISO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268. | GILSON SOARES LARA | ***.114.056-** | R$ 135,19 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | 0006416/2025 | 0006416/2025 | 0011997/2025 | LIQUIDACAO RELATIVA A GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA PELO TECNICO CONTABIL JAIME DIVINO TEIXEIRA JUNIOR A CIDADE DE PASSOS NO DIA 18/11/2025, PARA PROTOCOLAR OFICIO NA SEDESE SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 1.671000819/2018 A SERVICO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE A OP 10789. | JAIME DIVINO TEIXEIRA JUNIOR | ***.183.756-** | R$ 60,39 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 19/11/2025 | | 0000094/2025 | 0011996/2025 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 14/11/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268. | GILSON SOARES LARA | ***.114.056-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |