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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000090/2024 | 0002141/2025 | 0004032/2025 | VALOR EMPENHADO PARA COMPRA DE HORTIFRUTI, PARA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO CEMEI, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | MARCOS ANTONIO CANDIDO ME | 01.172.996/0001-85 | R$ 965,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/05/2025 | 0000070/2024 | 0000170/2025 | 0004016/2025 | Valor que se empenha para pagamento ao prestador Santa Casa de Misericordia de Guape, relativo ao recebimento de Recurso Federal teto MAC, faturamento SAI e SIH. Parcela 05/2025, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude CONFORME CONTRATO 000040/2024 | ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE | 19.093.202/0001-53 | R$ 24.736,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
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Detalhes
| 08/05/2025 | 0000070/2024 | 0000169/2025 | 0004007/2025 | Valor que se empenha para pagamento ao prestador Santa Casa de Misericordia de Guape, referente a resolucao SES/MG 10073/2025, na qual, autoriza o pagamento com recursos estaduais, a titulo de ressarcimento , da producao de cirurgias eletivas de Media e Alta complexidade hospitalar no ambito do PMAE componente Cirurgias 2024 (previamente conhecido como Plano Estadual de Reducao de Filas de Minas Gerais), para o periodo de outubro a dezembro de 2024, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude CONFORME CONTRATO 000040/2024 | ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE | 19.093.202/0001-53 | R$ 3.456,23 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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Detalhes
| 08/05/2025 | 0000070/2024 | 0000168/2025 | 0004006/2025 | Valor que se empenha para pagamento ao prestador Santa Casa de Misericordia de Guape, referente ao Incentivo extra, diante do aumento da demanda, decorrente do aumento de casos de sindromes gripais, sindromes respiratorias agudas graves, nesse periodo sazonal. O incentivo e para os atendimentos de urgencia e emergencia 07 dias na semana, por 24 horas e manutencao do servico de internacoes, referente ao mes de MAIO de 2025, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude CONFORME CONTRATO 000040/2024 | ASSOCIACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAPE | 19.093.202/0001-53 | R$ 144.502,76 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 08/05/2025 | | 0001298/2025 | 0003970/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA DOUGLAS VITOR DA SILVA EM VIAGEM NO DIA 06/05/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE OP3399 | DOUGLAS VITOR DA SILVA | ***.453.716-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 08/05/2025 | | 0001298/2025 | 0003968/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA DOUGLAS VITOR DA SILVA EM VIAGEM NO DIA 05/05/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE OP3399 | DOUGLAS VITOR DA SILVA | ***.453.716-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 08/05/2025 | | 0001298/2025 | 0003967/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA DOUGLAS VITOR DA SILVA EM VIAGEM NO DIA 03/05/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE OP3399 | DOUGLAS VITOR DA SILVA | ***.453.716-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 08/05/2025 | | 0001298/2025 | 0003966/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA DOUGLAS VITOR DA SILVA EM VIAGEM NO DIA 02/05/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE OP3399 | DOUGLAS VITOR DA SILVA | ***.453.716-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 08/05/2025 | | 0001298/2025 | 0003964/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA DOUGLAS VITOR DA SILVA EM VIAGEM NO DIA 30/04/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE OP3399 | DOUGLAS VITOR DA SILVA | ***.453.716-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 08/05/2025 | | 0001298/2025 | 0003961/2025 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA DOUGLAS VITOR DA SILVA EM VIAGEM NO DIA 30/04/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE OP3399 | DOUGLAS VITOR DA SILVA | ***.453.716-** | R$ 78,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |