| |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007768/2024 | 0011888/2024 | Valor empenhdo para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Commander SHT-9G55, em atendimento a Secretaria Municipal de Governo. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 2.257,42 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007767/2024 | 0011887/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Doblo OPQ-8986 , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 1.438,83 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007766/2024 | 0011886/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Fiorino HLF-8542 / Camionete S-10 RPH-0I68 / Van SIK-7D63 , em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 5.009,09 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007765/2024 | 0011885/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Onibus HLF-0116 / Onibus HLF-1901 / Onibus RML-9H19 / Van RML-9H11 / Onibus QOP-9522 / Spin SIX-8C79, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 15.496,84 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007774/2024 | 0011884/2024 | Valor empenhdo para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Fiorino HLF-8345, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | R$ 1.338,25 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007773/2024 | 0011883/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Onibus RTZ-7H78 / Onibus RML-9H26 / Caminhao RMN-2F92 / Spin RML-9I42 / Onibus RUA-2F38 / Onibus RTZ-7I18 / Motocicleta RUZ-9C97 / OPP-6G71 / OPP-6G69 / QMV-4G81 / OPP-5A13 / PVR-2G19, em atendimento a Secretaria Municipal de Educacao. | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 25.852,22 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007772/2024 | 0011882/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Fiat QUL-5J47 / Sandero QXB-8796 / Mobi RTW-9C88 / Caminhao OMH-5C35 / Caminhao OMH-7194 / , em atendimento a Secretaria Municipal de Obras. | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 8.553,26 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007770/2024 | 0011881/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: RMY-1H39 / RUZ-6C91, em atendimento a Secretaria Municipal de Governo. | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 2.481,99 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007771/2024 | 0011880/2024 | Valor empenhado para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Caminhao Bau PUE-8813 / Motocicleta RMY-6F62 / Motocicleta QNE-5046, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 3.847,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 19/11/2024 | 0000180/2023 | 0007776/2024 | 0011879/2024 | Valor empenha para pagamento de seguro dos seguintes Veiculos: Strada RVK-7G33 / Gol QUZ-6316 / Caminhao OMH-5C27 / Caminhao OMH-5C38 / Motocicleta RUZ-6C78 , em atendimento a Secretaria Municipal de Estradas e Transportes. | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | R$ 9.657,88 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |