Atualizado em: 28/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
25/04/2024 0000205/20240003617/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NA CONTA 25.170-4 DATA 25.04.2024BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 47,82
25/04/2024 0000230/20240003616/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA CONTA 14.726-5 DATA 25.04.2024BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 29,90
25/04/2024 0000221/20240003615/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CONTA 6292-8 DATA 25.04.2024BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0001-91R$ 14,57
25/04/2024 0000109/20240003614/2024VALOR EMPENHADO PARA REPASSE A AAFAG COM OBJETIVOS DA EXECUCAO DO PROGRAMA BARRIGA CHEIA PARTE DE CUSTEIO NOS MODULOS LIXO E CIDADANIA,HORTA COMUNITARIA E ARMAZEM MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COLABORACAO ,NO MES DE ABRIL DE 2024.ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAPE AA07.835.924/0001-57R$ 85.000,00
25/04/20240000056/20230000861/20240003613/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES NA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AOS ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICACOES DE PROCESSOS LICITATORIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ESTRATEGICA.IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00R$ 194,60
24/04/2024 0000188/20240003608/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 11.04.2024 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM E PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE ANUNCIO DA SELECAO MINHA CASA,MINHA VIDA RURAL E DO MINHA CASA,MINHA VIDA ENTIDADES COM PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA E DO MINISTRO DAS CIDADES JADER FILHO.EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA***.355.736-**R$ 7.500,00
24/04/2024 0001858/20240003607/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ASSESSOR DE GOVERNO PATRICK LUIZ DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 11.04.2024 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM E PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE ANUNCIO DA SELECAO MINHA CASA,MINHA VIDA RURAL E DO MINHA CASA,MINHA VIDA ENTIDADES COM PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA E DO MINISTRO DAS CIDADES JADER FILHO.PATRICK LUIZ DA SILVA CARNEIRO***.325.876-**R$ 996,85
24/04/2024 0000173/20240003606/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOCAO DE ASSESSOR DE GOVERNO PATRICK LUIZ DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 11.04.2024 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM E PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE ANUNCIO DA SELECAO MINHA CASA,MINHA VIDA RURAL E DO MINHA CASA,MINHA VIDA ENTIDADES COM PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA E DO MINISTRO DAS CIDADES JADER FILHO.PATRICK LUIZ DA SILVA CARNEIRO***.325.876-**R$ 47,00
24/04/2024 0000474/20240003605/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS DE ASSESSOR DE GOVERNO PATRICK LUIZ DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 11.04.2024 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA REALIZADA PELA CNM E PARTICIPAR DA CERIMONIA OFICIAL DE ANUNCIO DA SELECAO MINHA CASA,MINHA VIDA RURAL E DO MINHA CASA,MINHA VIDA ENTIDADES COM PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA E DO MINISTRO DAS CIDADES JADER FILHO.PATRICK LUIZ DA SILVA CARNEIRO***.325.876-**R$ 6.000,00
24/04/2024 0000188/20240003604/2024VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SAO SEBASTIAO DO PARAISO DIA 03.04.2024 PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COM O Dr RENATO ZUPO SOBRE JUDICIALIZACAO DA POLITICA E IBIRACI DIA 04.04.2024 PARA PARTICIPAR DA CENTESIMA NONAGESIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA AMEG,REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE IBIRACI-MG.EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA***.355.736-**R$ 2.000,00
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