Atualizado em: 20/11/2025 20:22:46

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
19/11/20250000007/20250001273/20250012006/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de 1717 litros de gasolina comum para TFD, pelo periodo de 21/10/2025 a 31/10/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 11.240,7330000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/20250000007/20250001273/20250012005/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de 1354 litros de gasolina comum para TFD Terceiros, pelo periodo de 01/10/2025 a 20/10/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 8.867,7030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/20250000007/20250001273/20250012004/2025Liquidacao relativa ao fornecimento de 4118 litros de gasolina comum para TFD, pelo periodo de 01/10/2025 a 20/10/2025 em atendimento a Secretaria Municipal de SaudePOSTO SUPER TIGRE LTDA02.024.746/0022-95R$ 26.971,2630000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/20250004441/20250004441/20250012003/2025LIQUIDACAO RELATIVA AOS GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA PELO ASSESSOR DE GABINETE DONIZET EVANDRO CARDOSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 31/10/2025, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARA PROTOCOLAR PRESENCIALMENTE A ENTREGA DO ENVELOPE DO EDITAL PARA O KIT DA DEFESA CIVIL - CONVENIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABNIETE, REFERENTE A OP 10114DONIZET EVANDRO CARDOSO***.322.426-**R$ 93,8130000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos
19/11/20250004441/20250004441/20250012002/2025LIQUIDACAO RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM DO ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DONIZET EVANDRO CARDOSO A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO DIA 18/11/2025, PARA CUMPRIR AGENDA NA SEDESE SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS DA QUADRA MUNICIPAL, ACOMPANHANDO CONTADOR JAIME DIVINO TEIXEIRA, A SER VICO DA SECREATARIA DE GABINETE, REFERENTE A OP 10788.DONIZET EVANDRO CARDOSO***.322.426-**R$ 640,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil17090000000 - Transferencia da Uniao referente a  Compensacao Financeira de Recursos Hidricos
19/11/2025 0000094/20250012001/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 18/11/2025 NA CIDADE DE RIBEIRAO PRETO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268.GILSON SOARES LARA***.114.056-**R$ 135,1930000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/2025 0000094/20250011999/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 17/11/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268.GILSON SOARES LARA***.114.056-**R$ 78,8630000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/2025 0000094/20250011998/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 15/11/2025 NA CIDADE DE PASSOS/ SAO SEBASTIAO DO PARAISO PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268.GILSON SOARES LARA***.114.056-**R$ 135,1930000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
19/11/20250006416/20250006416/20250011997/2025LIQUIDACAO RELATIVA A GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA PELO TECNICO CONTABIL JAIME DIVINO TEIXEIRA JUNIOR A CIDADE DE PASSOS NO DIA 18/11/2025, PARA PROTOCOLAR OFICIO NA SEDESE SOBRE A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 1.671000819/2018 A SERVICO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE A OP 10789.JAIME DIVINO TEIXEIRA JUNIOR***.183.756-**R$ 60,3930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
19/11/2025 0000094/20250011996/2025VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DO MOTORISTA GILSON SOARES LARA EM VIAGEM NO DIA 14/11/2025 NA CIDADE DE PASSOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO OP10268.GILSON SOARES LARA***.114.056-**R$ 78,8630000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
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