Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 658.848,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 746,03 )
   0006810/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 746,03
       Total R$ 746,03
Total R$ 746,03
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 6.295,42 )
   0006788/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 131,70
   0006787/2025 Original020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOSR$ 1.470,54
   0006778/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 2.454,07
   0006777/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 1.161,00
   0006776/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 457,21
   0006775/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 350,30
   0006774/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.241 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - REC. ESTADOR$ 270,60
       Total R$ 6.295,42
Total R$ 6.295,42
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 26.265,20 ) (Continua na próxima página)
   0006706/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 10.410,05
   0006694/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 871,18
   0006693/2025 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 258,53
   0006692/2025 Original020602 - MANUTENCAO DE PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS2.416 - MANUTENCAO DO SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886R$ 644,05
   0006691/2025 Original020101 - SECRETARIA DE GOVERNO2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO GABINETE DO PREFEITOR$ 89,47
   0006690/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 159,29
   0006689/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 580,50
   0006688/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.655,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 637.717,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 30.342,67 )
   0006221/2025 0012458/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 2.199,47
   0006222/2025 0012018/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 64,50
   0006191/2025 0012017/2025 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.492 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EMENDA 40290002R$ 320,23
   0006225/2025 0012016/2025 Original020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 1.068,54
   0005670/2025 0012015/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.378,70
   0005907/2025 0012014/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 20.171,96
   0006224/2025 0012012/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 226,20
   0006223/2025 0012011/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 2.713,60
   0006220/2025 0012010/2025 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 2.199,47
        Total R$ 30.342,67
Total R$ 30.342,67
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 26.062,63 )
   0005827/2025 0011671/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.515,66
   0005806/2025 0011670/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 19.546,97
        Total R$ 26.062,63
Total R$ 26.062,63
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 97.642,78 ) (Continua na próxima página)
   0005836/2025 0011540/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 1.116,38
   0005830/2025 0011550/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 453,03
   0005831/2025 0011548/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 3.509,94
   0005833/2025 0011547/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 1.657,30
   0005834/2025 0011546/2025 Original020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 120,97
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 613.990,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 34.133,90 )
   0012018/2025 0011605/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 61,40
   0012015/2025 0011604/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.362,16
   0012014/2025 0011603/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 19.929,90
   0012010/2025 0011602/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.141 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - QESER$ 2.093,90
   0011419/2025 0011601/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 10.686,54
         Total R$ 34.133,90
Total R$ 34.133,90
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 23.483,03 )
   0012016/2025 0011576/2025 OriginalOrcamentario020902 - TRANSPORTES2.087 - MANUT. ATIVIDADES DEPTO TRANSPORTER$ 1.055,72
   0012012/2025 0011575/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 215,34
   0012011/2025 0011574/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 2.583,35
   0011527/2025 0011573/2025 OriginalOrcamentario021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 133,36
   0011525/2025 0011572/2025 OriginalOrcamentario021001 - AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO2.131 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURAR$ 182,85
   0011670/2025 0011571/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 19.312,41
         Total R$ 23.483,03
Total R$ 23.483,03
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 6.437,47 )
   0011671/2025 0011388/2025 OriginalOrcamentario020901 - ESTRADAS2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADASR$ 6.437,47
         Total R$ 6.437,47
Total R$ 6.437,47
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 17.977,92 ) (Continua na próxima página)
   0011470/2025 0010964/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.079,57
   0011469/2025 0010963/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 3.036,31
   0011468/2025 0010962/2025 OriginalOrcamentario020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESER$ 1.047,86
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 294.781,00 )
  09/02/2017000004/201707 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECO DE SERVICO E PECAS. CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS DE MANUTENCAO P REVENTIVA CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA,COM FORN ECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS DE FABRICA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS E CONVENIOS DESTA MU NICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 239.000,00
  30/01/2017000010/201707 - Prestacao de ServicosDISPENSA DE LICITACAO DISPENSA DE LICITACAO DEVIDO SITUACAO DE EMERGENCI A DE CALAMINDADE PUBLICA NO TRANSPORTE PUBLICO MUN ICIPAL CONFORME DECRETO 009 DE 27 DE JANEIRO DE 20 17 NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL SECRETARIA DE E DUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 48.281,00
  30/01/2017000010/201707 - Prestacao de ServicosSERVICOS MECANICOS CONTRARACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS ESPECIALIZ ADAS PARA REVISOA DA FROTA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 7.500,00
        Total R$ 294.781,00
Total R$ 294.781,00
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