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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 667.892,14 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 26/01/2026 ( Total R$ 84.795,02 ) |
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0014139/2025
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0000509/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS | R$ 1.599,36 |
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0014137/2025
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0000508/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS | R$ 13.273,39 |
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0014133/2025
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0000507/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS | R$ 1.826,74 |
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0013212/2025
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0000506/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS | R$ 8.771,55 |
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0013207/2025
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0000505/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS | R$ 4.332,05 |
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0013206/2025
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0000504/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.076 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - RECURSOS PROPRIOS | R$ 165,85 |
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0014119/2025
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0000503/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.040 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 15.135,63 |
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0014125/2025
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0000493/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 5.460,81 |
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0014123/2025
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0000492/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 663,40 |
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0014118/2025
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0000491/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 5.991,92 |
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0014117/2025
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0000490/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 21.740,30 |
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0014106/2025
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0000489/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 5.834,02 |
| | | | | | | | | Total R$ 84.795,02 Total R$ 84.795,02 |
| | | Data: 29/12/2025 ( Total R$ 26.232,70 ) |
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0013047/2025
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0012521/2025
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESE | R$ 8.201,11 |
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0013015/2025
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0012520/2025
| Original | Orcamentario | 020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.041 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO-VERBA QESE | R$ 15.898,35 |
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0013034/2025
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0012508/2025
| Original | Orcamentario | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 132,68 |
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0013011/2025
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0012507/2025
| Original | Orcamentario | 020801 - OBRAS | 2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 2.000,56 |
| | | | | | | | | Total R$ 26.232,70 Total R$ 26.232,70 |
| | | Data: 24/12/2025 ( Total R$ 21.024,76 ) (Continua na próxima página) |