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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 204.526,65 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 28/04/2025 ( Total R$ 1.024,40 ) |
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0002106/2025
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0003944/2025
| Original | Orcamentario | 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 2.245 - MANUT. VIG. EPIDEM. AMBIENT.SAUDE TRAB.- R. ESTADO | R$ 553,17 |
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0002107/2025
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0003943/2025
| Original | Orcamentario | 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 2.245 - MANUT. VIG. EPIDEM. AMBIENT.SAUDE TRAB.- R. ESTADO | R$ 471,23 |
| | | | | | | | Total R$ 1.024,40 Total R$ 1.024,40 |
| | Data: 03/04/2025 ( Total R$ 816,58 ) |
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0001990/2025
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0003056/2025
| Original | Orcamentario | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 459,59 |
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0001989/2025
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0003055/2025
| Original | Orcamentario | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 356,99 |
| | | | | | | | Total R$ 816,58 Total R$ 816,58 |
| | Data: 11/12/2024 ( Total R$ 930,31 ) |
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0012434/2024
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0014333/2024
| Original | Orcamentario | 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 2.441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RESOLUCAO SES 9435/2024 | R$ 520,96 |
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0012433/2024
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0014332/2024
| Original | Orcamentario | 020705 - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 2.441 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE - RESOLUCAO SES 9435/2024 | R$ 409,35 |
| | | | | | | | Total R$ 930,31 Total R$ 930,31 |
| | Data: 05/12/2024 ( Total R$ 850,14 ) |
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0012369/2024
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0014028/2024
| Original | Orcamentario | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 409,35 |
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0012368/2024
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0014027/2024
| Original | Orcamentario | 020901 - ESTRADAS | 2.236 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS | R$ 440,79 |
| | | | | | | | Total R$ 850,14 Total R$ 850,14 |
| | Data: 27/06/2023 ( Total R$ 658,59 ) |
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0000208/2023
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0004761/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020703 - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.242 - MANUTENCAO DOS SERVICOS MAC - REC. ESTADO | R$ 658,59 |
| | | | | | | | Total R$ 658,59 Total R$ 658,59 |
| | Data: 05/06/2023 ( Total R$ 658,59 ) |
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0005668/2023
| Original | Extra Orcamentario | | | R$ 658,59 |
| | | | | | | | Total R$ 658,59 Total R$ 658,59 |
| | Data: 01/03/2023 ( Total R$ 190,00 ) |
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0001244/2023
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0001495/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 190,00 |
| | | | | | | | Total R$ 190,00 Total R$ 190,00 |
| | Data: 08/02/2023 ( Total R$ 1.510,49 ) (Continua na próxima página) |