Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 10.647,51 )
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 157,73 )
   0008152/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 157,73
       Total R$ 157,73
Total R$ 157,73
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 8,98 )
   0007837/2024 Original020601 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 8,98
       Total R$ 8,98
Total R$ 8,98
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 3.864,32 )
   0007702/2024 Original020501 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.249 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES/CEMEIR$ 32,06
   0007696/2024 Original020401 - CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO.1.102 - CONSTR.REFOR.AMPL.E RESTAUR. BENS TOMBADOS, INVENTARIADOS, REGISTRADOS E OUTROSR$ 3.832,26
       Total R$ 3.864,32
Total R$ 3.864,32
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.000,48 )
   0007676/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 113,72
   0007669/2024 Original020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.443 - MANUT. ATENCAO PRIMARIA - SUPERAVIT - RESOLUCAO SES 5246/2016R$ 17,96
   0007665/2024 Original020801 - OBRAS2.085 - MANUT. ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 868,80
       Total R$ 1.000,48
Total R$ 1.000,48
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 5.616,00 )
   0005739/2024 Original020801 - OBRAS2.023 - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.616,00
       Total R$ 5.616,00
Total R$ 5.616,00
       Total R$ 10.647,51
Total R$ 10.647,51
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 5.616,00 )
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 5.616,00 )
   0005739/2024 0010775/2024 Original020801 - OBRAS2.023 - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.616,00
        Total R$ 5.616,00
Total R$ 5.616,00
        Total R$ 5.616,00
Total R$ 5.616,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE ( Total R$ 26.993,36 )
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 5.548,61 )
   0010775/2024 0012627/2024 OriginalOrcamentario020801 - OBRAS2.023 - MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICAR$ 5.548,61
         Total R$ 5.548,61
Total R$ 5.548,61
 Data: 22/02/2021 ( Total R$ 182,59 )
   0004748/2020 1155001/2021 OriginalRestos a Pagar Processados021001 - 0210012.131 - 2.131R$ 182,59
         Total R$ 182,59
Total R$ 182,59
 Data: 12/02/2021 ( Total R$ 21.262,16 )
   0004215/2020 1181001/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.073 - 2.073R$ 10.563,35
   0003707/2020 1162001/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.248 - 2.248R$ 67,73
   0004215/2020 1181001/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020702 - BLOCO DE ATENCAO BASICA2.073 - 2.073R$ 10.563,35
   0003707/2020 1162001/2021 OriginalRestos a Pagar Processados020501 - 0205012.248 - 2.248R$ 67,73
         Total R$ 21.262,16
Total R$ 21.262,16
         Total R$ 26.993,36
Total R$ 26.993,36
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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